负责起草和修订内部审计规章制度,协助制订与完善学校业务活动相关规章制度,建立确保审计质量的内控机制;负责对学:退舻ノ坏母飨罹没疃、重点领域和重大政策执行情况、财政财务收支和预算管理、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议;开展领导干部经济责任、建设项目、专项资金和科研经费等项目审计工作、完成学校交办的其他工作。
负责向巡察工作领导小组报告工作,传达贯彻党中央决策部署、省委以及巡察工作领导小组的工作要求;承担有关巡察工作的政策研究、制度建设,拟订巡察工作规划、计划、方案、总结等;承担统筹协调、指导督导、服务保障职责;对巡察组成员进行培训、考核、监督和管理;对校党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办,及时向被巡察单位下达巡察整改意见;向有关部门移交巡察发现的问题线索;建立巡察工作台账;办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
